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    六安市中級人民法院2017年部門決算情況

    2018-08-29  六安市中級人民法院 閱讀數:4939 【字體:  【打印】 【關閉】

    安徽省六安市中級人民法院2017年部門決算



    2018年8月


    目 錄

    第一部分 安徽省六安市中級人民法院概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 安徽省六安市中級人民法院2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 安徽省六安市中級人民法院2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋



    第一部分 六安市中級人民法院概況

    一、部門職責

    根據文件規定,六安市中級人民法院主要職責是:

    1、依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。

    2、依法按照審判監督程序審理刑事、民事和行政再審案件,依法審理人民檢察院提起抗訴的案件,依法審理減刑、假釋案件。

    3、依法對下級人民法院行使指定管轄權。

    4、執行本院已經發生法律效力的法律文書和法律規定由本院執行的其他生效法律文書及委托執行案件。

    5、依法受理賠償案件和決定國家賠償。

    6、監督、指導下級人民法院的審判工作。

    7、調查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題,提出解決的辦法、意見和司法建議,參與社會治安綜合治理工作。

    8、指導下級人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同市編制主管部門管理人民法院的機構編制工作。

    9、開展司法技術鑒定等工作。

    10、領導全市人民法院的監察工作。

    11、承辦其他應由市中級人民法院負責的工作。 

    二、機構設置

    從決算單位構成看,六安市中級人民法院2017年度部門決算為本級決算(沒有二級單位),與預算比較沒有變動戶數。

    納入六安市中級人民法院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    六安市中級人民法院本級


    第二部分 六安市中級人民法院2017年部門決算表

     

    收入支出決算總表 

     




    公開01表

    部門:六安市中級人民法院



    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項 目

    決算數

    項目

    決算數

    欄 次

    1


    2

    一、財政撥款收入

    4983.68

    一、一般公共服務支出

    0

    二、上級補助收入

    0

    二、外交支出

    0

    三、事業收入

    0

    三、國防支出

    0

    四、經營收入

    0

    四、公共安全支出

    4347.47

    五、附屬單位上繳收入

    0

    五、教育支出

    0

    六、其他收入

    35.70

    六、科學技術支出

    0



    七、文化體育與傳媒支出

    0



    八、社會保障和就業支出

    172.94



    九、醫療衛生與計劃生育支出

    0



    十、節能環保支出

    0



    十一、城鄉社區支出

    0



    十二、農林水支出

    0



    十三、交通運輸支出

    0



    十四、資源勘探信息等支出

    0



    十五、商業服務業等支出

    0



    十六、金融支出

    0



    十七、援助其他地區支出

    0



    十八、國土海洋氣象等支出

    0



    十九、住房保障支出

    162.69



    二十、糧油物資儲備支出

    0



    二十一、其他支出

    0



    二十二、債務還本支出

    0



    二十三、債務付息支出

    0

    本年收入合計

    5019.38

    本年支出合計

    4683.09

    用事業基金彌補收支差額

    0

    結余分配

    0

    年初結轉和結余

    440.70

    年末結轉和結余

    776.99





    總計

    5460.08

    總計

    5460.08


    收入決算表






     公開02表

    部門:六安市中級人民法院





    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業

    收入

    經營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    合計

    5019.38

    4983.68

    0

    0

    0

    0

    35.70

    204

    公共安全支出

    4683.75

    4648.05

    0

    0

    0

    0

    35.70

    20405

    法院

    4683.75

    4648.05

    0

    0

    0

    0

    35.70

    2040501

    行政運行

    3242.54

    3206.84

    0

    0

    0

    0

    35.70

    2040502

    一般行政管理事務

    1210.21

    1210.21

    0

    0

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    231.00

    231.00

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業支出

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事業單位離退休

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出★

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公積金

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    支出決算表









    公開03表

    部門:六安市中級人民法院





    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    4683.09

    3451.42

    1231.67

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    4347.47

    3115.80

    1231.67

    0

    0

    0

    20405

    法院

    4347.47

    3115.80

    1231.67

    0

    0

    0

    2040501

    行政運行

    3130.33

    3115.80

    14.54

    0

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事務

    986.13

    0

    986.13

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    231.00

    0

    231.00

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業支出

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事業單位離退休

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出★

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公積金

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

     

     

    財政撥款收入支出決算總表




    公開04表

    部門:六安市中級人民法院



    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    決算數

    項目(按功能分類)

    決算數

    一、一般公共預算財政撥款

    4983.68

    一、一般公共服務支出

    0

    二、政府性基金預算財政撥款

    0

    二、外交支出

    0



    三、國防支出

    0



    四、公共安全支出

    4298.45



    五、教育支出

    0



    六、科學技術支出

    0



    七、文化體育與傳媒支出

    0



    八、社會保障和就業支出

    172.94



    九、醫療衛生與計劃生育支出

    0



    十、節能環保支出

    0



    十一、城鄉社區支出

    0



    十二、農林水支出

    0



    十三、交通運輸支出

    0



    十四、資源勘探信息等支出

    0



    十五、商業服務業等支出

    0



    十六、金融支出

    0



    十七、援助其他地區支出

    0



    十八、國土海洋氣象等支出

    0



    十九、住房保障支出

    162.69



    二十、糧油物資儲備支出

    0



    二十一、其他支出

    0



    二十二、債務還本支出

    0



    二十三、債務付息支出

    0

    本年收入合計

    4983.68

    本年支出合計

    4634.08

    年初財政撥款結轉和結余

    427.39

    年末財政撥款結轉和結余

    776.99

    一般公共預算財政撥款

    427.39



    政府性基金預算財政撥款

    0



    合計

    5411.06

    合計

    5411.06

     

     

    一般公共預算財政撥款收入支出決算表












    公開05表

    部門:六安市中級人民法院











    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余


    合計

    427.39

    233.06

    194.33

    4983.68

    3527.93

    1455.75

    4634.08

    3415.47

    1218.61

    776.99

    345.52

    431.47

    0

    204

    公共安全支出

    427.39

    233.06

    194.33

    4648.05

    3192.30

    1455.75

    4298.45

    3079.85

    1218.61

    776.99

    345.52

    431.47

    0

    20405

    法院

    427.39

    233.06

    194.33

    4648.05

    3192.30

    1455.75

    4298.45

    3079.85

    1218.61

    776.99

    345.52

    431.47

    0

    2040501

    行政運行

    233.06

    233.06

    0

    3206.84

    3192.30

    14.54

    3094.38

    3079.85

    14.54

    345.52

    345.52

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事務

    194.33

    0

    194.33

    1210.21

    0

    1210.21

    973.07

    0

    973.07

    431.47

    0

    431.47

    0

    2040599

    其他法院支出

    0

    0

    0

    231.00

    0

    231.00

    231.00

    0

    231.00

    0

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業支出

    0

    0

    0

    172.94

    172.94

    0

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事業單位離退休

    0

    0

    0

    172.94

    172.94

    0

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出★

    0

    0

    0

    172.94

    172.94

    0

    172.94

    172.94

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    0

    0

    0

    162.69

    162.69

    0

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    0

    0

    0

    162.69

    162.69

    0

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公積金

    0

    0

    0

    162.69

    162.69

    0

    162.69

    162.69

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表








    公開06表

    部門:六安市中級人民法院






    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    2208.54

    302

    商品和服務支出

    236.39

    310

    其他資本性支出

    0

    30101

    基本工資

    554.49

    30201

    辦公費

    13.79

    31001

    房屋建筑物購建

    0

    30102

    津貼補貼

    434.83

    30202

    印刷費

    0

    31002

      辦公設備購置

    0

    30103

    獎金

    77.02

    30203

    咨詢費

    0

    31003

      專用設備購置

    0

    30104

    其他社會保障繳費

    152.41

    30204

    手續費

    0

    31005

      基礎設施建設

    0

    30106

    伙食補助費

    61.53

    30205

    水費

    2.14

    31006

    大型修繕

    0

    30107

    績效工資

    0

    30206

    電費

    6.33

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    0

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    573.30

    30207

    郵電費

    0

    31008

    物資儲備

    0

    30109

    職業年金繳費

    0

    30208

    取暖費

    0

    31009

    土地補償

    0

    30199

    其他工資福利支出

    354.96

    30209

    物業管理費

    0

    31010

    安置補助

    0

    303

    對個人和家庭的補助

    970.54

    30211

    差旅費

    0

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0

    30301

    離休費

    17.34

    30212

    因公出國(境)費用

    3.53

    31012

    拆遷補償

    0

    30302

    退休費

    160.70

    30213

    維修(護)費

    0

    31013

    公務用車購置

    0

    30303

    退職(役)費

    0

    30214

    租賃費

    1.05

    31019

    其他交通工具購置

    0

    30304

    撫恤金

    36.58

    30215

    會議費

    0

    31020

    產權參股

    0

    30305

    生活補助

    6.49

    30216

    培訓費

    0

    31099

    其他資本性支出

    0

    30306

    救濟費

    0

    30217

    公務接待費

    13.00

    304

    對企事業單位的補貼

    0

    30307

    醫療費

    3.04

    30218

    專用材料費

    0

    30401

    企業政策性補貼

    0

    30308

    助學金

    0

    30224

    被裝購置費

    0

    30402

    事業單位補貼

    0

    30309

    獎勵金

    508.55

    30225

    專用燃料費

    0

    30403

    財政貼息

    0

    30310

    生產補貼

    0

    30226

    勞務費

    26.65

    30499

    其他對企事業單位的補貼

    0

    30311

    住房公積金

    208.89

    30227

    委托業務費

    0

    307

    債務利息支出

    0

    30312

    提租補貼

    0

    30228

    工會經費

    20.00

    30701

    國內債務付息

    0

    30313

    購房補貼

    0

    30229

    福利費

    0

    30707

    國外債務付息

    0

    30314

    采暖補貼

    0

    30231

    公務用車運行維護費

    0

    399

    其他支出

    0

    30315

    物業服務補貼

    0

    30239

    其他交通費用

    108.86

    39906

    贈與

    0

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    28.95

    30240

    稅金及附加費用

    0







    30299

    其他商品和服務支出

    41.05




    人員經費合計

    3179.08

    公用經費合計

    236.39

     

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









    公開07表

    部門:六安市中級人民法院





    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱(項目)

    小計

    基本支出  

    項目支出

    合計

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2017年度六安市中級人民法院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。故本表無數據。

    第三部分 六安市中級人民法院2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計5460.08萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計5460.08萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加1010.39萬元,增長22.71%,主要原因:一是按照要求預繳公務員養老保險費用;二是追加撥付法院績效考核獎金;三是中央轉移支付資金增加

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計5019.38萬元,其中:財政撥款收入4983.68萬元,占99.29%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入35.70萬元,占0.71%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計4683.09萬元,其中:基本支出3451.42萬元,占73.70%;項目支出1231.67萬元,占26.30%;經營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計5411.06萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計5411.06萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1047.86萬元,增長24.02%,主要原因:一是按照要求預繳公務員養老保險費用;二是追加撥付法院績效考核獎金;三是中央轉移支付資金增加

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款收入4983.68萬元,占本年收入的99.28%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加717.08萬元,增長16.81%。主要原因一是追加撥付法院績效考核獎金;二是中央轉移支付資金增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出4634.08萬元,占本年支出的98.95%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加610.76萬元,增長15.18%。主要原因一是按照要求預繳公務員養老保險費用;二是按照規定兌現法院績效考核獎金。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2017年一般公共預算財政撥款支出4634.08萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出4298.45萬元,占92.76%;社會保障和就業(類)支出172.94萬元,占3.73%;住房保障(類)支出162.69萬元,占3.51%。

    (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3505.28萬元,支出決算為4634.08萬元,完成年初預算的132.20%。決算數大于預算數的主要原因是一是預繳公務員養老保險費用;二是支付追加的法院績效考核獎金其中:基本支出3415.47萬元,占73.70%;項目支出1218.61萬元,占26.30%。具體情況如下:

    1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)

    年初預算為2225.88萬元,支出決算為3094.38萬元,完成年初預算的139.02%,決算數大于預算數的主要原因一是預繳公務員養老保險費用;二是支付追加的法院績效考核獎金

    2.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)

    年初預算為1054.4萬元,支出決算數位973.07萬元,完成年初預算的92.28%,決算數小于預算數的主要原因是因審判綜合樓部分項目審計仍未結束。

    3.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)

    年初預算為225萬元,支出決算為231萬元,完成年初預算的102.67%,決算數大于預算數的主要原因是中央轉移支付資金年度內追加撥付。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出★(項)

    年初預算為172.94萬元,支出決算為172.94萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

    年初預算為103.77萬元,支出決算為162.69萬元,完成年初預算的156.78%,決算數大于預算數的主要原因是補繳政府性獎勵及增資部分公積金。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出3415.47萬元,其中人員經費3179.08萬元,主要包括:基本工資554.49萬元、津貼補貼434.83萬元、獎金77.02萬元、其他社會保障繳費152.41萬元、伙食補助費61.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費573.30萬元、其他工資福利支出354.96萬元、離休費17.34萬元、退休費160.70萬元、撫恤金36.58萬元、生活補助6.49萬元、醫療費3.04萬元、獎勵金508.55萬元、住房公積金208.89萬元、其他對個人和家庭補助支出28.95萬元;公用經費236.39萬元,主要包括:辦公費13.79萬元、水費2.14萬元、電費6.33萬元、因公出國(境)費3.53萬元、租賃費1.05萬元、公務接待費13萬元、勞務費26.65萬元、工會經費20萬元、其他交通費用108.86萬元、其他商品服務支出41.05萬元。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度六安市中級人民法院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2017年度,六安市中級人民法院機關運行經費支出598.6萬元,比2016年增加67萬元,增長12.6%,主要原因是審判綜合樓維修及物業管理費增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2017年度,六安市中級人民法院政府采購支出總額402.31萬元,其中:政府采購貨物支出177.26萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出225.05萬元。授予中小企業合同金額402.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占有使用情況。

    截至2017年12月31日,六安市中級人民法院共有車輛15輛,其中:一般執法執勤用車15輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于2017年度預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求,六安市中級人民法院組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共5個項目,涉及資金1239.4萬元,占項目預算總額的96.87%。評價結果顯示,六安市中級人民法院項目績效自評達到了預期績效目標。

    本部門共組織對“審判綜合樓運行”等1個項目開展了重點績效評價,涉及資金330萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價,截至目前該項目績效評價尚未結束。

    組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示達到了預期績效目標。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

    十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    六安市中級人民法院2017一般公共預算財政

    撥款三公經費支出決算情況

     

     

    一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    單位:萬元

    項  目

    預 算 數

    決 算 數

    合  計

    100.00 

    103.34 

    因公出國(境)費

    0.00

    3.53 

    公務接待費

     40.00

     13.00

    公務用車購置及運行費

    60.00

     86.81

      其中:公務用車運行維護費

     60.00

     58.05

           公務用車購置

    0.00

     28.76

                                          

    2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

    六安市中級人民法院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為100萬元,支出決算為103.34萬元,完成預算的103.34%,決算數大于預算數的主要原因一是2017年財政預算統一安排公務用車購置經費28.76萬元,2017年我院經過批準允許購買車輛后安排使用二是2017年財政預算統一安排因公出國(境)費,2017年我院經過批準因公出國后安排使用。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門本級數。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

    六安市中級人民法院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.53萬元,占3.42%;公務接待費支出決算13萬元,占12.58%;公務用車購置及運行費支出決算86.81萬元,占84%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出3.53萬元,與2016年度決算相比,增加3.53萬元,增長100%,增長的原因是2017年1次1人參加省高院組織的經省政府外辦批準的出國審判業務訪問交流2017年六安市中級人民法院因公出國(境)團組1次,累計出國(境)1人次。該項經費根據外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。主要是用于參加省高院組織經省政府外辦批準的出國審判業務訪問交流。經費使用嚴格按照《六安市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2016〕262號)等相關規定執行。

    2.公務接待費支出13萬元, 與2016年度決算相比,增加0.38萬元,增長3.01%,增長的原因是案件協調、工作調研來人增加。2017年六安市中級人民法院國內公務接待共175批次(其中外事接待0批次),1950人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級、外地單位業務指導、協調辦案和工作調研等公務往來支出經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236號)相關規定。

    3.公務用車購置及運行費支出86.81萬元,與2016年度決算相比,增加3.18萬元,增長3.8%,增長的原因公務用車購置費用增加,2017年購置的為囚車,價格高于去年。2017年財政預算統一安排公務用車購置經費28.76萬元,經過批準允許購買車輛后安排使用,2017年公務用車購置費為28.76萬元,購置1輛車;2017年財政預算安排公務用車運行維護費60萬元,2017年實際支出公務用車運行維護費58.05萬元,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于保障日常審判執行業務、辦案業務、監督檢查、政策調研。2017年底,六安市中級人民法院開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

    聯系方式:六安市中級人民法院

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